A. DEVIS
C'est la première étape. Ce document, une fois accepté, sera validé en bon de commande, bon de livraison puis facture.
GESTION VENTES
<clic g> sur 
sélectionner ![]()
pour valider
MENU TRAITEMENT
<clic g> sur ![]()
<clic g> sur ![]()
sélectionner ![]()
pour valider

Comme pour les documents d'achat sont saisies d'abord les informations générales :
DEVIS AFFICHÉ
renseigner les informations générales (volet haut)
au minimum : client, date de livraison, représentant, expédition
<clic g> sur
pour valider les informations générales

Puis le détail du devis.
DEVIS AFFICHÉ
<clic g> sur
(éventuellement)
saisir la 1ère ligne - <tab> entre chaque zone
<clic g> sur
ou <entrée>
la ligne s'affiche dans le volet principal
saisir la 2ème ligne puis <clic g> sur
ou <entrée>
la ligne s'affiche dans le volet principal etc…
<clic g> sur
pour valider le devis
Saisir les devis suivants
Fourn.: Pcpascher - Date Achat : 30/01- Date Liv : 15/02- acheteur : Roubert- Exp : Chronopost

Fourn.: Brittarna - Date Achat : 06/02- Date Liv : 22/02- acheteur : Roubert - Exp : Chronopost

Fourn.: Idasoft - Date Achat : 19/02- Date Liv : 26/02- acheteur : Petit - Exp : France Express

Fourn.: Pieces - Date Achat : 31/01- Date Liv : 05/02- acheteur : Petit - Exp : Colissimo
